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[其他] 技术转让合同,免税请教

你在填写增值税申报表时,附表中会有本月免征增值税的表格的,你在那张表上将你开具的增值税免税发票填列上去,然后再在总表(销售表)上填上免税收入就可以了。
分录就是:借:应收账款,贷:主营业务收入或其他业务收入.

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你这个普通发票是免税的吗?如果是免税的那么直接记主营业务收入10000元就可以了,不要记增值税的。.

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