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[公司商务] 旧实验室转让费收入的处理问题

旧实验室转让费收入的处理问题

公司迁址新研发中心,原实验室是租用的毛坯房,我公司自己进行了内部装修,现装修转让了20万元(因为有好几个公司想租赁我们的旧实验室,所以房屋出租方配合我们要求:想承租的公司以能接受我们原内部装修并愿支付相应款项的优先)。现在的问题是:我们收了转让费,要开发票,那开什么票呢?缴什么税?怎么缴呢?科目怎么作呢?请各位TX帮忙看看。.

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没人知道吗.

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回复 2#爱尧尧 的帖子

你们是以二房东的形式出租的呢还是房子还给了房东,你们只是收到了承租方付的装修费呢?.

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是房子还给了房东,我们只是收到了承租方付的装修转让费.

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是房子还给了房东,我们只是收到了承租方付的装修转让费.

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如果你们把房子出租了,就开租金,做收入交营业税,如果只是收到装修费,房子已经还给了房东,那应该做营业外收入或者冲减费用吧!我理解是这样的!.

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回复 6#lily2439 的帖子

但是缴税吗?缴什么税?.

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你给对方开了什么票?.

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回复 8#lily2439 的帖子

还没开呢,就是不知道开什么票?.

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作为“营业外收入”交所得税,开一张“收据”即可。.

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你这个算不算固定资产清理。只不过是清理费当中的收入,按其他业务收入缴纳 5%的营业税?.

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