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[其他] 帮人问问题

帮人问问题

1。货已退到单位,但红票还未开出,月末遇到盘点,账面应该怎么处理?是否成本和销售都要暂估冲回?报表会和增值税申报有出入,怎么办才可以会计和税务都能通过?

2。正在整理长期无法收回的其他应收款和长期无法支付的其他应付款,不知道可否互相低冲一并处理?

[ 本帖最后由 三块石头 于 2008-12-27 23:58 编辑 ].

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货退到单位,月末盘点做暂估处理:
借:原材料    (不含税)
    贷:应收账款(不含税)
下月月头在同样一笔冲回来。
等红票开好再冲回你的销售分录及成本分录。.

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回复 2#joanna25_3 的帖子

多谢,多谢。
只调B/S的科目,审计可以认可吗?而且金额是以销售为准,还是成本为准?.

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回复 3#三块石头 的帖子

暂估入账,31号挂帐,1号冲回,只挂成本不涉及销售及税金!.

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回复 4#joanna25_3 的帖子

这样直接冲应收款,不就会造成年末应收款和对方应付账款的差异?如果成本和销售同时冲会有税问题吗?
问题比较多.

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1、对方把货退给你了不是么?他还要付什么应付账款啊?
2、要是冲成本和销售是一定需要红票才能冲的!我这样的做法不是直接冲帐,而是月末暂估入账月初再冲回,是在没有发票的情况下对原材料暂估核算的一种处理方法!
3、没有开红票你怎么去冲回已结转的销售和成本?你的增值税申报也不会跟你报表有出入啊?

[ 本帖最后由 joanna25_3 于 2008-12-30 09:21 编辑 ].

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