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[其他] 菜鸟请教一个增值税发票问题,好心人解答为盼!

菜鸟请教一个增值税发票问题,好心人解答为盼!

假定,我们公司是一般纳税人,支付了总共3000元,采购了一批运动类礼品,用于某市场促销活动。
如果供应商是一般纳税人,我会得到一张3000元的增值税专用发票(17%)。
如果供应商是小规模纳税人,那么,我会得到一张商业普通发票,或者是一张由它的上级税务部门开具的增值税专用发票(3%)。


请问:
对于我们公司而言,同样支付了3000元,如果拿到这三张不同的发票,分别会有什么影响吗?

初来驾到,对这块很模糊,请高人指点,多谢。.

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作为发票做帐,三张发票一个样,就是支付3000元的凭证

作为商业往来,贸易类的,进项税的抵扣就是钞票,增值税发票等于给了你510元的抵扣钞票,这笔因为购置的礼品用于市场活动而没有销往下家

那么510元将进入进项税累计的余额,在以后其他的商业活动中,你进项和出项的差值部分是要按照17%交增值税的,这时候,那510元就可以加入抵扣了,等于可以省下510元的贝贝,真金白银哦

其他的普通发票就一分没有了,3%的就是90元抵扣

如果在进价一样的情况下,当然选择增殖税17%的供应商

如果进价不一样,那么要算了,有些普票的供应商会降低价格参与竞争的

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我的理解,8过我不是财务,只是喜欢分析而已哦,给你参考

真正的答案看后面的同学哦.

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回复 2#魅力人生 的帖子

谢谢您的热心解答!
一大早就跑来看答案,没想到魅力老师比我还早!
我好像明白些了,但是又萌生了新的问题:
1)既然这3000元购置的礼品是用于市场活动而不是继续销售,这510元为什么还可以抵扣呢?
2)如果是小规模纳税人,是不是逼死它也开不出17%的增值税专用票啊?它顶多可以委托上级部门开立3%的增值税专用票?
3)增值税普通发票又是什么呢?是在我们讨论的三种发票以外的第四种发票?是不是一般纳税人开给小规模纳税人的?开票时候他要交税,但小规模纳税人得到后也不能抵扣?
4)小规模纳税人是营业额达到80万自动转成一般纳税人呢,还是可以主动申请变成后者?
5)如果这个供应商说它还可以提供会务费3000元的服务业发票,我们接受3%的增值税专用发票合算,还是服务业发票合算?

不好意思,不懂的越来越多,只好很难为情地全部列出来了。等待更多财务老师的解惑!

万分感谢!!!.

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不客气哈,我也是学习过程中,不过,我喜欢问题,大家一起探讨,为了解决问题么

最关键的是找到最合适的方法,这个太重要了,既合法又合理又节约钞票,现在利润那么低,税收那么高,一定要找到好方法,不能做冤大头

1)既然这3000元购置的礼品是用于市场活动而不是继续销售,这510元为什么还可以抵扣呢?---------

公司以后总有贸易这块吧,俗称就是买进卖出??

如果你们的生意只有买进,自己消化,那么还是普通发票拿个好价格合算

如果,有买进卖出,一般总会赚钱吧,你们自己能开增值税发票哇??如果你们自己只有普通发票,那么还是问上家拿普通发票降低价格合算

如果,有买进卖出,你们自己也能开增值税,那么一般情况下是拿进项增值税发票合算,认证后,可以放在那里,在以后的生意中抵扣进和出的差值,这510元的作用就体现出来了
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2)如果是小规模纳税人,是不是逼死它也开不出17%的增值税专用票啊?它顶多可以委托上级部门开立3%的增值税专用票?

是的,开增值税要税务局批准的,在不能开的前提下,确实逼四他也没有用(不是它哦 )但是如果他有朋友公司可以开增值税一般也可以带开的 一般交给他朋友一些手续费就可以了,但是那是他的事情,如果你有选择的话,当然选择有直接生意往来又可以开增值税的上家来的简单

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3)增值税普通发票又是什么呢?是在我们讨论的三种发票以外的第四种发票?是不是一般纳税人开给小规模纳税人的?开票时候他要交税,但小规模纳税人得到后也不能抵扣?

增值税就是增值税发票,普票就是普票哈,没有又是增值税同时又是普通发票的发票的
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4)小规模纳税人是营业额达到80万自动转成一般纳税人呢,还是可以主动申请变成后者?

要申请的,多少营业额,不记得了,我记得以前是一年180万呢

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5)如果这个供应商说它还可以提供会务费3000元的服务业发票,我们接受3%的增值税专用发票合算,还是服务业发票合算?

看你进项有用哇??如果你是服务业的,那么拿着没有用,但是一样3000元,是否可以考虑让对方让点价格?/就说对方没有增值税发票你们没法抵扣要损失钞票的好来

如果你是贸易类的,当然拿增值税,理由上面说了好多次啦.

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俺的调调

反正是供应商开的,抵不抵税是我的问题。所以我一率要求开增值税发票。

17%和3%的差别在于我能抵扣多少税的问题,一般情况下当然是抵扣得越多越好。
如果供应商开给我3%的增票,我告诉他,我亏损了,亏在税上,让他把价格让下来。.

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既然旺爸不要求回答问题了,俺 也来随便说说

如果你是小规模纳税人,对方是一般纳税人,按规定也是不能开增值税专用发票给你的,只能开增值税普通发票,另外,由于你是自用物品,又不是商品还会发生再次流转,所以就算有增票,进项税也是不能抵扣的.

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我补充一句,作为你的供应商,他开增值税发票和普通发票,所需要缴纳的税金是一样的。所以不存在你要求开普通发票就可以便宜点这个问题。.

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回复 4#魅力人生 的帖子

哈哈,好详尽,是不是拿出陪读奥数的热情啦,我也喜欢讨论,今天和人探讨了半天“第二套房”的界定,现在,继续探讨我们的税法!

最关键的是找到最合适的方法,这个太重要了,既合法又合理又节约钞票,现在利润那么低,税收那么高,一定要找到好方法,不能做冤大头  ---同意!

1)既然这3000元购置的礼品是用于市场活动而不是继续销售,这510元为什么还可以抵扣呢---解答满意,理解了。==============================================================================================
2)如果是小规模纳税人,是不是逼死它也开不出17%的增值税专用票啊?它顶多可以委托上级部门开立3%的增值税专用票?

是的,开增值税要税务局批准的,在不能开的前提下,确实逼四他也没有用(不是它哦  )但是如果他有朋友公司可以开增值税一般也可以带开的  一般交给他朋友一些手续费就可以了,但是那是他的事情,如果你有选择的话,当然选择有直接生意往来又可以开增值税的上家来的简单---“但是如果他有朋友公司可以开增值税一般也可以带开的”,朋友公司代开的话就不是他自己公司的抬头了,我们公司财务不能接受的。好比我们付给了A,却得到了B的增票。对伐?如果单纯用于抵扣,理论上可行。=================================================================================================


3)增值税普通发票又是什么呢?是在我们讨论的三种发票以外的第四种发票?是不是一般纳税人开给小规模纳税人的?开票时候他要交税,但小规模纳税人得到后也不能抵扣?

增值税就是增值税发票,普票就是普票哈,没有又是增值税同时又是普通发票的发票的---不同意,我上网查了,确实有:增值税专用发票,增值税普通发票,都是一般纳税人开具的。
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引用:
原帖由 旺爸他姐 于 2010-4-22 09:29 发表
俺的调调

反正是供应商开的,抵不抵税是我的问题。所以我一率要求开增值税发票。

17%和3%的差别在于我能抵扣多少税的问题,一般情况下当然是抵扣得越多越好。
如果供应商开给我3%的增票,我告诉他,我亏损了, ...
呵呵,F妈呀,你为什么假定我就是这个一般纳税人呢,我也可能是那个要求开票的小规模纳税人呀,如果我是后者,就是被告诉亏损了,所以,很难办。---这是我假定这道题目,非要搞懂税法的原因。

不过,你的解答,我明白了。感谢!.

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引用:
原帖由 美丽妈 于 2010-4-22 14:26 发表
既然旺爸不要求回答问题了,俺 也来随便说说

如果你是小规模纳税人,对方是一般纳税人,按规定也是不能开增值税专用发票给你的,只能开增值税普通发票,另外,由于你是自用物品,又不是商品还会发生再次流转,所以 ...
感谢旺爸新政,让老师可以畅所欲言,也感谢老师的假设--我是小规模纳税人,而且您提到了--增值税普通发票,让我可以从各个角度看待。

自用物品,为什么非要增值税专用发票,我理解了魅力老师刚刚的说法,如果是一家一般纳税人,拿到17%或者3%的增票都是好的,这次不用,以后有机会也可以用来抵扣,所以,是潜在的金钱,对伐?.

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引用:
原帖由 jess 于 2010-4-22 14:58 发表
我补充一句,作为你的供应商,他开增值税发票和普通发票,所需要缴纳的税金是一样的。所以不存在你要求开普通发票就可以便宜点这个问题。
是不是说:这个小规模纳税人无论开商业普票,还是委托上级机关开立3%的增值税发票,都是缴纳3%的税收?所以他不会同意价格便宜?
除非,同样3000元的货品,我应该选择一般纳税人作为供应商,因为他可以提供17%的增票让我抵扣?.

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我好像对这块明白些了,这么来总结一下,老师们来找茬,看看有不对的吗?

如果我是一个一般纳税人,
我要缴纳的税是17%,无论开立增值税专用发票,还是开立增值税普通发票,
当我开立增值税专用发票,开给另一个一般纳税人,他可以拿去抵扣17%,
当我开立增值税普通发票,可以开给一般纳税人小规模纳税人,他们都不能抵扣,
如果我要从供应商那边取得发票,在报价相同的情况下,优先选择一般纳税人供应商,因为他可以开17%的增票给我,
如果我只能选择小规模纳税人作为供应商,除了可以压他价格,还应该要求他去上级部门开具3%的增值税专用发票,好歹我可以抵扣3%,这个发票好过商业普票。

如果我是一个小规模纳税人,
是不是我开立商业普票,和让上级部门开立3%的增值税专用发票,所支付的税率一致,都是3%呢?
唯一的区别就是,前者我自己可以开,后者要凭购销合同去上级机关申请?需要代开费用吗?

暂时想到这些,不知道对不对?.

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引用:
原帖由 angelazh 于 2010-4-22 16:15 发表


是不是说:这个小规模纳税人无论开商业普票,还是委托上级机关开立3%的增值税发票,都是缴纳3%的税收?所以他不会同意价格便宜?
除非,同样3000元的货品,我应该选择一般纳税人作为供应商,因为他可以提供17%的 ...
对,对于你的供应商来说,他缴纳的税金都是一样的
对于你,购货商来说抵扣多,当然就好啊.

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回复 13#jess 的帖子

谢谢老师!别走,再请教个问题!

假定我是这个要开3000元的小规模纳税人,可以开立商业发票或者服务业发票。
是不是:
如果我开商业发票,税率是3%,带征所得税1%?
如果我开服务业发票(会务费),税率是5%,带征所得税2.5%?

所以,我开商业发票合算。
而考虑到采购方是一般纳税人这个特点,我去上级部门申请3%的增值税发票开给他,是最合适的做法?.

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所得税带征,税率是一样的!(查账征收企业,所得税率也是一样的,不区分商业还是服务业!)

[ 本帖最后由 彩虹1812 于 2010-4-22 19:22 编辑 ].

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商品销售,一般是不能开具服务业发票的!除非开票内容改变!.

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引用:
原帖由 彩虹1812 于 2010-4-22 19:20 发表
所得税带征,税率是一样的!(查账征收企业,所得税率也是一样的,不区分商业还是服务业!)
据我所知,查账征收的话,所得税率是25%;
带征的话,商业发票开票额的1%,服务业发票开票额的2.5%啊,难道不对?.

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回复 16#彩虹1812 的帖子

恩。假定此次是属于用于促销活动的礼品销售,是不是既可以开立物品本身(用商业发票),也可以开立会务费(用服务业发票)呢?.

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引用:
原帖由 angelazh 于 2010-4-22 20:21 发表
恩。假定此次是属于用于促销活动的礼品销售,是不是既可以开立物品本身(用商业发票),也可以开立会务费(用服务业发票)呢?
其实开什么发票,决定于你怎么做账,怎么做账才是最合算的.

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回复 17#angelazh 的帖子

我们单位有一家是既有商业3(机电产品),也有服务业(建筑安装),带征企业,所得税率是一样的2%。

[ 本帖最后由 彩虹1812 于 2010-4-23 09:04 编辑 ].

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回复 17#angelazh 的帖子

一家企业有2种发票:商业发票、服务业发票。
不管你开的是商业发票还是服务业发票,企业所得税税率是统一的,从高征收,征收率是2.5%.

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回复 21#飘零 的帖子

这么说,如果一家企业只有一种发票:商业发票,带征的所得税税率就是1%了?.

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回复 22#angelazh 的帖子

是的.

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我认为,购买礼品都属于费用,供应商开什么发票给你都一样,
但供应商交的税不一样,1.增值税纳税人,需要交17%税,不管是增值税专用发票,还增值税普通发票
      2.小规模纳税人,开商业发票,需要交3%的增值税,开服务业发票,交5%的营业税..

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