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[其他] 应交增值税 年底 科目对冲

应交增值税 年底 科目对冲

应交增值税各科目年底应转平较合适,
否则各明细科目的余额会越来越大,
造成各明细科目余额失去意义。
转平的方法:如为贷方余额,将各明细科目对冲后,将差额结转到未交增值税科目;
如为借方余额,则只留进项税余额到下年抵扣,其他明细结平。

如何结平,怎么对冲呢?

分录应该怎么做?请各位指教.

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