1楼小马精灵
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发表于 2009-6-11 22:13
只看此人
账务
急问 各位老师 我公司是带征的
1.费用里白条是否可以报销做账在凭证后面 ,会计事务所的老师说:可以白条作费用报销的
2.现金直接付掉的运费 我是直接作
借:经营费用
应交税金
贷: 银行账款
还是有必要作成: 借: 经营费用
应交税金
贷: 应付账款
借: 应付账款
贷 银行账款
不知那个做账规范一些,会计事务所的说我们用银行账款直接作掉的不规范 ,一定要先作应付再从里面转出来 这样才规范 是这样吗?
3 账上有700万应付账款其实已经付掉了 但帐上没做掉,还是应付账款这样放着 以后慢慢削掉, 会计事务所的老师说不要作付掉了 要我们直接转作成利润 说明:这些进项票都抵扣了 可以吗? 请各位老师帮我指点以下 谢谢啦!
[ 本帖最后由 小马精灵 于 2009-6-11 22:29 编辑 ].