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[其他] 关于专项资金的帐务处理

关于专项资金的帐务处理

公司获得一笔政府专项资金,政府部门要求专款专用,做好核算工作,以便验收时审计。
那具体如何处理呢?到款时,入“其他应付款”,那支出时呢?归入相关费用类还是在“其他应付款”借方支出?后要跟原始发票么?
不入成本费用的话,会影响利润呢!
不知道我描述的是否清楚,请教请教。.

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回复 1#jojo95908 的帖子

应该是到款入"专项应付款",按政府拨付约定的专用期限,冲相关费用,实际支出时归入相关费用(后面跟原始发票)..

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同问,不好意思 ,还是不明白?款到 确实入专项应付款,如10万.那发生支出如1W,何入帐..

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中级职称中专门有一章事业单位会计,你赶紧去学学!.

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引用:
原帖由 joanna25_3 于 2008-12-22 11:31 发表
中级职称中专门有一章事业单位会计,你赶紧去学学!
不好意思,不是事业单位阿。是企业收到政府的资助,如何帐务处理的问题。.

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引用:
原帖由 maggie0122 于 2008-12-21 16:18 发表
应该是到款入"专项应付款",按政府拨付约定的专用期限,冲相关费用,实际支出时归入相关费用(后面跟原始发票).
不是很明白。
是否是这样?
收到:借:银行存款     10万(比如)
         贷:专项应付款     10万
支出时:借:专项应付款  1万(比如)
          贷:银行存款
    (要不要发票?).

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本着真实性原则,发票肯定要的。.

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